2023年,龍鋼公司始終按照陜煤集團、陜鋼集團統(tǒng)一安排部署,精準把握內部審計職能定位,結合管理實際,堅持“圍繞中心、服務大局”,為管理而“審”、為經(jīng)營而“計”、為風險而“防”,積極拓展審計監(jiān)督的廣度和深度,切實提升發(fā)展質效、持久防控風險、跟進問題整改、協(xié)同有效監(jiān)督,為企業(yè)打贏扭虧脫困保衛(wèi)戰(zhàn)保駕、為企業(yè)高質量發(fā)展護航。
查漏糾弊、嚴防風險,扎實開展內部審計工作。結合企業(yè)實際情況,龍鋼公司聚焦經(jīng)濟運行及企業(yè)管理主要環(huán)節(jié),重點關注企業(yè)內部控制、財務管理、項目建設、合同管理、專項經(jīng)費使用、外協(xié)勞務等關鍵領域,制定了公司年度內部審計要點及計劃,充分利用內部審計對企業(yè)更為熟悉的優(yōu)勢,及時反映偏離管控目標的問題,及時揭示風險、堵塞漏洞,提出合理化建議并督促整改,用審計思維促管理,用管理提效益。在審計過程中,積極探索實踐研究型審計和全過程監(jiān)督審計新模式,將監(jiān)督的“觸角”前伸、將管理的“關口”前移,“邊開展業(yè)務邊審計監(jiān)督、邊整改規(guī)范邊學習提升”,堅持靶向監(jiān)督,提前介入,步步跟蹤,早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正,避免“小失誤”釀成“大損失”。2023年以來,公司已組織開展科研經(jīng)費管理、子公司管理、外協(xié)勞務管理等審計項目7個,均已出具了審計報告,不斷促進企業(yè)管理更合規(guī)、更高效。
上下協(xié)調、內外溝通,精準協(xié)調外部審計服務。“他山之石,可以攻玉。”借助外部審計更專業(yè)、更獨立的優(yōu)勢,龍鋼公司主動協(xié)調第三方會計師事務所、積極配合兩級集團審計工作,年內共協(xié)調、配合外部審計8次,涉及審計項目12個,均已圓滿完成審計任務。為進一步完善制度管理,確保企業(yè)內部管理持續(xù)、高效、有序,有效防控各類風險,組織開展了內部控制監(jiān)督評價,對企業(yè)內部控制的完整性、適當性、有效性及執(zhí)行情況進行全面“體檢”,促進企業(yè)管理更合法、財務數(shù)據(jù)更準確。同時,主動組織開展重點工程項目決算審計,對建設項目竣工決算的正確性、真實性、合法性和實現(xiàn)的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益進行檢查、評價,為進一步完善投資監(jiān)管體系建設提供重要參考;積極協(xié)調開展經(jīng)濟責任審計,強化干部監(jiān)督管理,促進干部履職盡責、擔當作為,確保企業(yè)保持風清氣正、敢于擔當?shù)母墒聞?chuàng)業(yè)氛圍。
創(chuàng)新破題、完善提升,全力指導審計整改工作。龍鋼公司始終秉承“審計問題不整改、猶如病毒持續(xù)變異”的思路,按照“制度未完善不放過、資金未追回不放過、責任未落實不放過”的原則,緊盯審計問題整改,做好“下半篇文章”。在每個審計項目完成后,及時梳理發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性、典型性及性質嚴重的問題,系統(tǒng)制定問題整改責任清單,提出整改要求,明確整改的牽頭領導、責任部門、整改期限,并將問題整改工作納入月度重點工作,確保按期整改到位。通過整改事前交流研討、事中跟進指導、事后結果驗證和責任追究的整改長效機制,堅持“立行立改”和“長效規(guī)范”相結合的模式,實行問題清單式管理,將審計成果提效擴面,推動源頭治理,實行審計閉環(huán)管理,不斷強化審計成果有效運用。
新的趕考路上,龍鋼公司將持續(xù)聚焦主責主業(yè),強化責任擔當,堅持以目標和問題為導向、以合規(guī)為底線、以內控為核心,深入推進審計監(jiān)督服務全覆蓋,充分發(fā)揮“查已病”“防未病”作用,及時提醒風險、積極督促整改,進一步發(fā)揮好監(jiān)督服務職能,助力各專業(yè)領域管理規(guī)范性提升,企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
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